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甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为65000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元;应付工程人员工资100000元,尚未支付。以银行存款支付安装费50000元,增值税税额4500元。2020年12月31日工程完工并达到预定可使用状态(1)该厂房的初始入账价值应为多少?(2)写出以上业务的会计分录。

2022-05-21 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-21 14:06

您好 该厂房的初始入账价值500000%2B400000%2B100000%2B50000=1050000 (2)写出以上业务的会计分录。 借:工程物资500000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷:银行存款 565000 借:在建工程 500000 贷:工程物资 500000 借:在建工程 400000 贷:库存商品 400000 借:在建工程 100000 贷:应付职工薪酬 100000 借:在建工程 50000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 4500 贷:银行存款  54500 借:固定资产 贷:在建工程 500000%2B400000%2B100000%2B50000=1050000

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您好 该厂房的初始入账价值500000%2B400000%2B100000%2B50000=1050000 (2)写出以上业务的会计分录。 借:工程物资500000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷:银行存款 565000 借:在建工程 500000 贷:工程物资 500000 借:在建工程 400000 贷:库存商品 400000 借:在建工程 100000 贷:应付职工薪酬 100000 借:在建工程 50000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 4500 贷:银行存款  54500 借:固定资产 贷:在建工程 500000%2B400000%2B100000%2B50000=1050000
2022-05-21
你好,厂房入账价值=500000+400000+100000+50000=1050000 借:工程物资500000 应交税费应交增值税进项税65000 贷:银行存款565000 借:在建工程1050000 应交税费应交增值税进项税4500 贷:工程物资500000 库存商品400000 应付职工薪酬100000 银行存款54500 借:固定资产1050000 贷:在建工程1050000
2022-06-14
你好 (1)该厂房的初始入账价值=500000%2B400000%2B100000%2B50000 购入为工程准备的各种物资 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 领用 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:库存商品 应付工程人员工资 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 以银行存款支付安装费 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2020年12月31日工程完工并达到预定可使用状态 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-05-22
同学你好 (1)该厂房的初始入账价值应为多少?=500000加400000加100000加50000=1050000 (2)写出以上业务的会计分录。 借,工程 物资500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款565000 借,在建工程 500000 贷,工程 物资500000 借,在建工程 400000 贷,库存商品400000 借,在建工程 100000 贷,应付职工薪酬100000 借,在建工程 50000 借,应交税费一应增一进项4500 贷,银行存款54500 借,固定资产1050000 贷,在建工程 1050000
2022-06-14
同学你好 借,工程 物资500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款565000 2 借,在建工程 500000 贷,工程 物资500000 3 借,在建 工程400000 贷,库存商品400000 4 借,在建 工程 100000 贷,应付职工薪酬100000 5 借,在建工程 30000 借,应交税费一应增一进项2700 贷,银行存款32700 6 借,固定资产1030000 贷,在建工程 1030000
2022-05-24
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