你好 这个低于500元的是可以不调整的

公司伙食团买菜疯支出,没有发票,只有自己做的采购清单入帐后,企业所得税汇算清缴时是否要纳税调增?
企业所得税汇算清缴是否上个年度的支出没有发票的都有调增?还是单笔支出少于500的无票支出可以不调?
您好,老师!我们是新开的公司,只有一笔收入,其他的都是费用支出,而且大多数费用支出是无发票的。像这种情况做汇算清缴时只需要讲无发票的费用支出调增就可以了么?做汇算清缴还有没有别的需要做的?
老师,请问下,公司发生的无发票支出,只有收据,我是否可以全部入帐,然后年度汇算清缴的时候再调增吗?如果把无票支出如实记账,季度利润是负数,否则利润为正数,我是否可以先记账,年终再调增,年度调整之后再缴纳企业所得税呢?
老师,请问无票支出做账汇算清缴调增,是不是等于企业增值税是可以省到的
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
你好,单笔低于500元的支出,不需要调增,但是他需要有什么条件嘛?比如我们只有手写的收据,这样可以嘛吗
这个不需要条件的,低于500就可以的
好的,谢谢
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