你好,是一个负数,表示你们多交了税款,需要退税。
去年最后一个季度的企业所得税申报表上面实际利润额是负数,这个数是不是应该填写在今年的弥补以前年度亏损那一栏
老师你好,企业所得税年度申报表,最后一行“实际应补退税额”一直是本年实际已预缴额所得税额,不会因为有纳税调整而改变吗?
老师,所得税汇算清缴中A105050表工资薪金实际发生额是跟个税申报系统里的数据一致吗?
你好老师,汇算时电子税务系统里的年度申报表中最后一栏实际应补退所得额是负数?
老师,企业所得税汇算清缴报表填写好之后,实际应补退税额是负数,是不是需要申请退税?如果不想申请退税应该怎么操作
老师,支付劳务报酬扣个税怎么做账,是用应交税费应交个人所得税还是应交税费应交劳务报酬所得
老师,外账的股东分红是不是要和内账匹配着走啊,比如外账有10万未分配,内账有4万,外账就按内账4万分红,外账有4万,内账有10万,外账就按4万分红,内账剩下的10-4万,股东自己私下分就可以了
老师好,申报企业所得税,想填写研发费用加计扣除的表,但是这个表没有带出来,在哪里选择带出来啊?
提法定盈余公积的时候差一万就够了,但是按百分之十的话就两万了,怎么提合适?
老师,我想问一下,我们现在汇算2024年企业所得税,但是2025年3月份的时候股东投资比例变更过,现在汇算清缴时是按以前投资比例还是变更后的投资比例
老师 excle表中 如何把 转字-010 换成 转字 010,就是把在一个单元格的数据放在不同的单元格中
老师 公司增资需要准备哪些资料 公司增加注册资本金
#提问#老师我知道房产税计税税目为从价计征,它的计税依据金额100万,能推出房产的原值吗?怎么计算的
老师,一般纳税人收到买洗衣机开的专票可以抵扣吗?
老师好,我们单位给另外一个单位借款1万,这个可以写借,其他应收款1 贷,银行存款1
你好,但是不想退税
你好,调增就可以的,纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额。
你好,我把去年没有取得发票的金额填写到纳税调整明细表中和(十四)与取得收入无关的支出,可以吗?
可以的,可以这么做的。
你好老师,那我在系统这样填了,财务报表中我需要修改成本等科目吗?
你好,财务报表不需要修改的。
你好老师,意思就是调增的成本,去年财务报表所有科目都不需要更改,就按原来的报年报,然后比如今年收到去年的成本发票时,在按现在收到的发票金额付款,我的理解对吗?
对的是的,是这么做的。
分录也只需要做付款分录吗?
对的是的,是这么做的。