这个属于往来不属于你单位的福利费了。
老师汇算清缴中,职工薪酬那个表里各类基本社会保障性缴款是指社保吗
社保赔付的工伤保险再付给员工,汇算清缴填在职工福利还是各类基本社会保障性缴款?
A105050各类基本社会保障性缴款填应付职工薪酬-社保的借方还是贷方
汇算清缴,各类基本社会保障性缴款包括员工离职,没有即时退社保,确定公司支付的个人缴纳的社保费吗
汇算清缴各类基本社会保障性这个是公司缴纳的是否包括工伤保险
老师你好!我公司将用了六年的车通过二手车交易市场卖给个人,二手车交易市场开的发票没有税额,只有金额,用交增值税吗?
老师,我们超市交的租金和物业管理费,按季度怎么做账,如果交当月的怎么做账
老师,朋友公司让代收一张银行汇票,这个要涉及什么税务问题?后期给他转款可以直接转他个人账户吗?
固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整
今年想同时报考注册会计师和中级的财管 、会计两门,我是先月注会的课程还是中级的课程,先学哪个更有优势
老师你好,我们第四季度有预交的企业所得税税,但是在汇算清缴时不交,还需要退回12月预交的企业所得税,因为我们有研发费用,想问一下在12月份如何做分录。
老师属于12月份的银行手续费,2月份才知道,这个该怎么处理
公司之间往来款,我们公司要注销了,没办法还怎么做账。
请问除增值税、企业所得税、土地增值税、房产税、土地使用税的五个税种有哪一些?
请问客户有委托收款的情况,记账的时候付的款都记到被委托方了,除了反结账修改,怎样才能改到委托方明细,预付账款-委托方之前有明细科目修改不了
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,你的分录是怎么做的?
收到借银行存款贷其他应付,付出去的时候不是全部给他的,借其他应付,没给他的部分借管理费用福利费(负数)贷银行存款
你好,那你们单位留了一部分吗? 旅游的那一部分应该是营业外收入。
打错了,没给的部分借管理费用-工伤(负数),不是福利费
你好,营业外收入没有支付的,属于你单位的营业外所得,偶然所得。
那之前做了管理费用工伤是不是意味着所得税少交了?
你好不少的,你的管理费用少了,你的所得税利润不也多吗?
哦哦,然后之前的会计汇算清缴把这部分放在了职工薪酬支出及纳税调整表的职工福利那栏,其实这也不影响交所得税是嘛
你好,对的是的,不影响的。