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甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,商品销售价格不含增值税:确认销售收入时逐笔结转销售成本。12月份,甲公司发生如下经济业务:(1)12月2日,向乙公司销售A产品,销售价格为6000000元,实际成本为5400000元。产品己发出,款项存入银行。销售前,该产品已计提跌价准备50000元。(2)12月8日,收到丙公司退回的B产品并验收入库,当日支付退货款项井收到经税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》。该批产品系当年8月份售出并己确认销售收入,销售价格为2000000元,实际成本为1200000元。

2022-05-19 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 11:32

1借银行存款6780000 贷主营业务收入6000000 应交税费应交增值税销项税780000

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齐红老师 解答 2022-05-19 11:32

借主营业务成本4900000 存货跌价准备50000 贷库存商品5400000

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齐红老师 解答 2022-05-19 11:33

2借主营业务收入2000000 应交税费应交增值税销项税260000 贷银行存款2260000

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齐红老师 解答 2022-05-19 11:33

借库存商品1200000 贷主营业务成本1200000

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齐红老师 | 官方答疑老师

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