20年计提的减值损失,21年不会体现在利润表上啊
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师,请看一下怎么修改
A公司,有企业股东B实缴60万和C实缴40万,现在股东B要把其拥有的一半股权30万转让给D,转让价为30万,请问现金流是D直接转30万给B,还是D先转给A再由A转回B?
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
前年的收到的一张技术服务费专票,今年双方协商红冲了,当时已经抵扣过入账了,现在怎么处理
这道题,每股收益一每股股利=每股净资产?怎么理解?
出口生产企业如何计算每月要抵扣多少进项,每个月能退多少税
是的,我们接下来还要处理这笔数吗?老师,还有个问题,我们是饭堂,在年终结数的时候发现预收饭卡充值款在借方了,也不知道是少收了谁的钱,审计帮我调到营业外支出去了,这笔营业外支出可以税前扣除吗
这个可以税前扣除的
老师,还有清点很多年钱的应付账款,在职同事也确认了,应付账款最后在借方,只能做营业外支出了,这个也可以税前扣除吗
是的,也是可以税前扣除的
很多年前,打错字
是的,现在处理可以税前扣除的
老师你好,还有个问题,就是以前年度计提的资产减值损失后续怎样处理呢?
你是什么资产损失
计提应收账款和其他应收款坏账准备
如果计提的准备。后续款项收回来了,就可以冲减计提的坏账准备的
这个坏账准备是根据应收账款余额来计提的,怎样判定有没有收完呢?
那你每年根据应收账款的余额测算坏账准备余额,然后根据已有余额,是补计提还是冲回
老师,以前年度计提的资产减值损失都做结转了,做汇算清缴时也调增了,如果我今年再直接红冲去年的凭证也可以吗?会有什么影响吗?
是的,今年坏账准备余额少了,就是反冲