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2、甲公司是一般纳税人4月份购买A产品,支付货款100万元,增值税13万元,取得增值税专用发票。5月份销售A产品含税销售额为169.5万元,问:销售A产品的应纳增值税额是多少?

2022-05-17 20:38
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-17 20:39

你好,销售A产品的应纳增值税额=销项税额—进项税额=169.5万/1.13*13%—13万

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你好,销售A产品的应纳增值税额=销项税额—进项税额=169.5万/1.13*13%—13万
2022-05-17
你好, 同学 13000-6500 这里就是销项减去进项。
2020-09-29
你好,本月应交增值税金额为=113,000/1.13*13%—56,500/1.13*13%=6500元
2020-09-29
你好需要计算做好了给你
2021-10-08
你好,学员, (1)1月份的进项税额=20*17%、销项税额=10*17% 1月份应交增值税额是=0 (3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是=30*17%
2022-03-20
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