你好,这个报销的话是需要有租赁合同和发票才行的。
老师我想问一下,我们跟员工签订租车合同,租赁员工车辆后,租赁期间这辆车辆产生的油费,过路费、修理费,保险费,保养费都可以走公司正常报销吗
员工自己的车,作为公司用,加油费,维修费,开回发票,可以报销么?计入正常的费用?
员工外出的加油费,直接报销可以么?需要租赁合同么?员工因公外出,车辆碰撞,维修费用,可以正常报销么
建筑公司,公司没有车辆,也没有租入车辆,但是员工经常外地出差,需要开自己车。报销油费,停车费吗?可以直接入账吗?记入管理费用-车辆费
公司没有与员工签订租赁合同的情况下,员工外出办事发生的汽车加油费、过路费可以报销吗
年前的工程款现在退了大部分怎么记账呢?
年前收到工程款最近退款大部分要怎么处理?是开冲红还是怎样呢?
你好,老师,对方用酒抵我们的货款,我们卸酒发生的费用,计入什么科目
香港公司给大陆公司开了专利授权费100万的发票,大陆公司需要交哪些税费,分别是多少?香港公司需要交哪些税费?分别是多少?谢谢!
大陆公司A向香港公司B支付服务费用时,需要根据中国税法规定,代扣代缴相关的税费。具体包括代扣代缴企业所得税。至于增值税,若服务是在中国境内消费的,则需要按规定缴纳增值税。具体操作前建议详细了解最新的税务规定。需要代扣代缴哪些相关税费?企业所得税税率是多少?
无111111111111
你好,老师请问22年记账时预算会计辅助项里的预算项目选错了,今年要进行调整,应该怎么操作记账呢?
您好21年10月的成本发票有90000,可以入到今年吗
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊?,
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万?
微信扫码加老师开通会员
员工开自己的车,有发票,没有租赁合同,可以报销么?
没有租赁合同,这些费用是不能报销的。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。