用于福利业务招待费简易计税。这些都不能抵,这些都不能抵扣。抵扣了,需要进项转出。 这些以外的可以。
老师,我公司是一般纳税人,前半年可能都没有业务需要开9%的发票,但是现在买材料有13%的进项税票,我可以先不认证,到开票出去的时候需要抵扣再认证吗?
老师你好,我们是建筑公司,我们的一个项目,专票多了点,达不到税负怎么办呢?可以不用退回重开普票,直接认证的时候选择认证不抵扣不?
我公司是建筑行业,住宿发票可抵扣?如果是生活用品等其它专票呢?是否可抵扣?什么时候认证?是在我公司需要开销项出去时再认证抵扣吧?
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份有张销项发票要红冲,然后用另外张进项票开出去,我之前抵扣认证的那张进项发票,是不是可以再开给其他公司,到时候也不用认证勾选了,直接抵扣就可以了啊?
您好,老师,记账公司给我的2024年12月的数据是错的,科目余额表里的银行存款都不对,我2025年建立账套,期初数据是按正确的来,还是录她给我的错的呢?
A公司和B公司都是增值税一般纳税人B公司充值至A公司,A公司在小红书平台给B公司创建子账户,将对方充值款项再充值至对应小红书子账户,在合作过程中,B公司客户要求按照投流的5%进行月度返点,小红书方在每双月给A公司返点17%。B公司客户共合作三个月,每月投流10万,并要求按照充值金额进行开发票,每月实际对方消耗流量金额为10万元.1、B公司客户充值给A公司的会计分录为2、B公司客户充值后要求A公司开发票的会计分录为3、B公司客户每月计提返货A公司计提每月小红书返点
合伙企业购入不良债权包收到了一部分回款要做收入处理吗?
企业财务人员在超市中购买的笔、纸张等文具获得的小票属于外来原始凭证吗
初级会计考试报名费已缴完报名成功了,突然显示审核不通过,因为学历毕业时间不一致,能不能参加考试或者还能机会改过来吗
你好会计考试报名费已缴完,报名成功了,但是信息采集审核不通过,会影响到考试吗,或者还能改过来吗
把3%的税率报成13%了怎么办
老是相差不是手续费的金额,上十万的差
这个月我没开票,为什么多出来九千多
你好,我想问一下公司实收资本未实缴的前提下,未分配利润转实收资本需要缴纳个人所得税吗?
没认证就直接简易计税做费用?如果认证了才要转出吧?你开始怎么说可以抵扣?
不能抵扣的,你说的这两种方法都可以。
好的,那就是以后同事拿了生活总的专票回来都只能作为费用是吧?如果抵扣了咋办?税务查还是?
是的,你不抵扣没问题。
好的,谢谢您。我公司的业务费和无票费用支出怎么入账去成本?
正常入账汇算清缴纳税调整交所得税。