您好 请问收到对应的电费发票了吗
老师,月末结转时其他业务收入、营业外收入、主营业务成本、其他业务成本都需要结转吗,分录应该怎么做?
进入其他业务成本的工资如何计提 结转其他业务成本时的分录如何编?
这笔分录怎么结转其他业务成本?
结转其他业务收入的成本到本年利润,这个分录怎么做
其他业务收入,如果有成本结转其他业务成本,怎么结转
提前报废的固定资产,当月需要计提折旧吗
老师,员工张三离职了,没有工资了社保个人部分怎么办?可要工资表体现?
老师 ,我们老板2025年3月签订了一份合同,租用场地,租金从2024年5月1日起,之前没有确认负债,而且已跨年了,对方估计也没有入账,可不可以从3月份一次性确认2024年5月1日到2025年3月共11个月的房租, 借:管理费用 贷:应付账款
欠薪保证金是什么钱呢?去哪里交呢?
老师,我公司招的员工没干到一个月就离职了,没有他的身份证号怎么报个税
老师,我们商贸企业,做医疗设备的,我们上个月进了两台设备,同时在这张发票上还赠送了很多试剂盒,我这个月开出去的话,是不是也得把赠品随之设备开出去啊
我想问下收到的快递费发票和加油票需要交印花税吗
工程款,入长期待摊费用-装修费20万 每个月摊销833元入管理费用。没有发票的。那么纳税调增多少?调增已经摊销的那部分?
个体工商户是不是把本期应申报的税报完就好了 没有其他了
老师,你好,请问一下小规模纳税人,季度开票未达到起征点,我在做账时,做营业收入需要把应交税费体现吗?
这个电费是我们开出去的
供电局的发票还没收到
那可以暂估电费入账 对应结转成本
那要怎么做?怎么暂估
借:其他业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款
那到时候供电局的发票回来后要怎么充?
怎么冲销?
借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款