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老师,你好,小规模纳税人,增值税免税开票要怎么做账?

2022-05-16 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 20:51

你好,小规模纳税人,增值税免税开票 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     

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快账用户9921 追问 2022-05-16 21:01

老师,你好,增值税开票是免税,开出来没有税率,那这个应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-05-16 21:03

你好,增值税结转到营业外收入了啊 

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快账用户9921 追问 2022-05-16 21:05

没有税率呢,老师,增值税为零

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齐红老师 解答 2022-05-16 21:05

你好,小规模纳税人,开具普通发票就是这样做分录啊 

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快账用户9921 追问 2022-05-16 21:10

那这个增值税数据是多少呢,因为开票金额3200税率0,总开票金额3200,那减免的增值税的金额是多少呢

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齐红老师 解答 2022-05-16 21:10

你好,这里增值税应当按3%计算才是啊 

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你好,小规模纳税人,增值税免税开票 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2022-05-16
实现收入的时候账务处理是, 借:应收账款 等科目, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税。 确认增值税减免的时候账务处理是, 借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—增值税减免。
2021-04-12
你好,是的这个分录。你好,是的,这个分录是正确的。
2022-07-07
借:应交税费-应交增值税-减免税款
贷:营业外收入
2023-05-09
同学你好 借银行 贷主营业务收入
2023-01-16
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