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请问老师,结转增值税进项税和销项税最规范的分录怎么做?如果还有进账税额转出,要转去哪里呢?

2022-05-16 19:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 19:38

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户4685 追问 2022-05-16 19:45

如果有应交税费-应交增值税-已交税金,这个科目要怎么结转呢?

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齐红老师 解答 2022-05-16 19:46

这个是当月缴纳当月的增值税,你们有吗?

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快账用户4685 追问 2022-05-16 19:57

因为交接过来的期初有这个科目,实际上是他们用错科目了,应该用应交税费-未交增值税,期初有这个科目,那我把应交税费-应交增值税-已交税费转入“应交税费-未交增值税”这个科目可以吗?

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快账用户4685 追问 2022-05-16 19:59

如果确实有当月缴纳当月的增值税,那“应交税费-应交增值税-已交税费”是不是也要结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”这个科目上吗?

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齐红老师 解答 2022-05-16 20:03

借未交增值税 贷已交税金 做这个结转

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快账用户4685 追问 2022-05-16 20:10

收到,谢谢老师

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快账用户4685 追问 2022-05-16 20:11

是转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”还是“应交税费-未交增值税”呢?

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齐红老师 解答 2022-05-16 20:14

结转到未交增值税

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快账用户4685 追问 2022-05-16 20:15

收到,辛苦你啦老师

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齐红老师 解答 2022-05-16 20:18

不用客气 工作愉快

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-05-16
你好,进项税大于销项税额,需要结转,分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-26
一、10 月销项小于进项,形成留抵税额,不需要结转增值税。 二、11 月销项税额大于进项税额时,需要结转增值税。会计分录如下: 借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费 - 未交增值税
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你好,销项税额,进项税额,进项税额转出分别是多少? 
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