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老师你好,上个月做的待认证进项税额,这个月要用这个进项发票怎么做账呢

2022-05-16 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 16:56

借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税

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快账用户9819 追问 2022-05-16 16:56

是可以直接做一笔转过来吧

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齐红老师 解答 2022-05-16 17:00

是可以直接做一笔转过来。

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借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税
2022-05-16
您好,同学,请稍等下
2023-08-03
同学。你好,借应交税费应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税
2020-12-30
借 进项税额,贷待认证进项税额,之后按截图做
2021-03-23
你好   你上个月发票没有认证的话做待认证进项税去 (你实际做待抵扣进项税科目是不对的)。 如果这个月抵扣了 你做 借进项税贷待抵扣进项税 这样来处理      
2020-11-17
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