您好,有被查的风险存在。
老师,我们公司目前没有进货的进项发票,库存商品为零。公司与客户签订的销货发票(白糖),要求今天开出销售发票,请问这种情况下是否可以按公司要求开出发票?
老师,店铺有白酒(飞天),没有进项票,客户想要开销项票,开票明细要写上白酒飞天,会被查吗
老师您好,最近我们为了增加出货,购买了400多一瓶的白酒,用于客户购货满额奖励,还有一些小家电,对方给我们开增值税专用发票,这个作为销售费用入账,进项税额可以抵扣吗,凭证后附发票,还需要附其他的说明吗
2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:编写会计分录
2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:编写会计分录(需要考虑消费税)
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
2025年9月退休可以享受今年的上调整金吗?
1.分录题[资料]甲企业发生以下经济业务:(1)生产A产品领用甲材料2000元,生产B产品领用乙材料3000元。(2)车间耗用领用材料800元,行政办公楼耗用领用材料500元。(3)本月发生水电费:A产品耗用1500元,B产品耗用1000元,车间共同耗用900元,行政办公楼耗用900元,已通过银行转账支付(4)计提机器折旧费,生产车间固定资产折旧2500,行政部门计提1200。(5)计算并提取本月职工工资:生产A产品工人工资28000,B产品工资15000,车间主任工资6000,厂长经理工资10000,销售部门9000。(6)以转账方式发放工资。(7)员工李翠预借差旅费2000元。(8)李翠出差回来,报销差旅费2100元。(9)结转本月的制造费用(按工时比例来分,A产品工作时为1000小时,B产品1000小时)(10)本月生产的产品完工入库,请结转完工入库产品成本。要求:根据以上经济业务,作出相应会计处理。
36.某企业2020年6月发生如下经济业务:(1)车间生产产品领用材料5000元,车间一般耗用材料3035元,企业管理部门耗用500元;(2)将当月制造费用5000元转入生产成本;(3)完工产品50000元验收入库;(4)结转已销售产品成本10000元;(5)将上述涉及的损益类账户金额转至本年利润;要求:根据上述资料,编制该企业6月份会计分录。
用男友单位结算卡取钱,在存到我的私户里,可以吗?
请问2024年8月份的专票明年可以入账吗
老师,我们公司去年5月增值税申报表,我把一般计税的增值税填到简易计税中去了,收入和税率与一般计税的税率一致,服务业都是6%,我公司没有简易计税税率,只是填错了位置,不改申报有影响吗?
如果不写明细可以吗
没有进项发票也不行。
现在税务系统会比对。现在税务系统会比对预警。