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老师,我想问一下,我们公司付完款以后,对方当时没有开票,再次月开得专票票,应该怎么记账?如果付款以后隔了一段时间才收到发票应该怎么记账?

2022-05-16 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-16 11:42

你好,如果是购买货物的,你付款的当月货物就到了借库存商品贷银行存款发票到了之后 借应付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款

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你好,如果是购买货物的,你付款的当月货物就到了借库存商品贷银行存款发票到了之后 借应付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款
2022-05-16
你好,我们公司付完款以后,对方当时没有开票 借:预付账款,贷:银行存款 次月开得票 借:库存商品等科目,贷:预付账款 
2022-05-16
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
同学你好 这两种都可以的
2020-12-08
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
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