你好!你看下你的科目余额表平不平
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
老师们,我们是小规模建筑装饰企业,今年9月份承包了一个200万的酒店装饰装修项目,施工队是外包的,但材料我们负责采购,因为公司也是今年3月份成立的,现在办公室里的人及项目经理加起来也就10个人左右,老板找的亲戚做仓管,但他没有这方面的经验,还发牢骚说没经验,出纳自己定位她是成本会计,她用的是手动表格的办法,都一个多星期也没有弄出来入库单和出库单,这部分管理工作比较混乱,我想如果使用进销存软件并指导仓管员应该工作效率就提高了吧?但这部分成本现在老板不一定出,他说明年还有上亿的大项目,那么我想是不是有必要进销存软件呢?
老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的A原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买A的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是A部件一套,这样我账上入的A部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?
老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
老师个税添加人都填写哪些内容,麻烦老师发个图片说一下都填写啥谢谢
冶金企业取用地下水和地表水资源,用于自产自用生活水和生产水,应缴纳的水资源税应当计入什么会计科目?
请问:生产型企业既生产自己的产品做深加工结转出口,又直接购进另外一种商品,买进商品直接报关出口,进行是外贸业务,这种生产型企业夹杂外贸业务,出口自产或外购商品,外贸业务可以在生产型企业里做退税吗?如可以怎久退税?如不可以,有什么依据?怎么操作才可以退税?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢