借银行存款贷应付职工薪酬工会经费接应付职工薪酬,借管理费用负数。
老师好,今年收到返还的工会经费,怎么做账了
收到去年返还的工会经费怎么做账
老师,麻烦问一下收到小企业工会经会返还,把去年交的工会经费都给我们返回来了。应该怎么做账
老师好,收到总工会返还的去年缴纳的工会经费怎么做账务处理?
老师,收到2023年度工会经费返还,怎么做账?
可不可以帮我从GONE理论中的机会维度,分析一下新海宜进行财务舞弊的机会因子,分别从以下三个方面:内控环境方面、风险评估问题、信息与沟通问题
老师个体户有罚款的,做账时候不做营业外支出,然后申报经营所得个税的时候也就不用调增了可以吗
老师,收到的数电专票开票员是管理员,需要换票重开吗?
老师,4月份红冲2月份的发票了,2月份当时缴纳增值税了,4月份的增值税受2月份增值税的影响吗
甲方有2000多不给付了,是做坏账准备吗?
老师您好,我因为24年1季度交了企业所得税,但是我实际22.23年两年亏损130万, 现在汇算清缴要给我退税,但是我害怕查账,现在应该怎么调整合适呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65个月)租金 310000元/年 月摊销额23846.15 今年的房租因为大环境不好 重新谈了 今天2025.4.29交了279000,按照权责发生制原则 3月份还是摊销23846.15,现在账务如何处理呢
老师 审计让企业提供税收缴款通知书,我想问一下这个通知书是什么?
老师你好!企业购入配件有自用有销售的,自用视同销售吗
供应商开了发票,出纳付款比发票金额多付了10元,这个账务怎么处理?
跨年的也这样做吗
这个是2021年的
金额不大的也可简化处理一次性记损益
2780元,这个可以吗?不用计入以前年度损益调整科目吗,要是计入,科目怎么写
借银行存款2780贷应付职工薪酬工会经费2780接应付职工薪酬-2780,借管理费用负数2780。