你好,是的,是可以的。
你好,我们有个供应商,有从我们这边拿货,欠我们70多万货款,我们从欠供应商的货款抵减了这笔数,双方都有互相开这笔数的发票,现在因为账上没钱,这笔数的款双方都不付可行吗
我们这边是小规模纳税人,供应商不含税不开票3万多货款,可以从我们这边公户转账给对方供应商账户吗
您好,我们是小规模纳税人。但是很多供应商没有办法取得发票,这种付货款能从对公账户付吗。没有发票,可不可以只按收据来入账?
小规模纳税人公司账户上的钱可以转给供货商私人账户吗?而且对方提供不了发票,这样合理吗
老师你好,我们是小规模纳税人,我们和客户谈的是提供3%的专票,我们的供应商给我们开3%的普票可以吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?