同学你好,公司涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。个人购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。
老师,一辆私人名下的车,卖给公司,当然是折价卖出的。公司去办理过户,请问这其中,公司方面,个人方面都会涉及什么税费?我需要知道两方面的信息,请老师回答得全面全面一点,谢谢
公司从个人手里买进一辆车,我想请问,这个业务,在公司方面和个人方面,都涉及什么税费?两个方面,都请解答,多谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给公司B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?公司B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给个人,就是自然人B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?个人也就是自然人B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
请问公司向员工借款,在借款不计算利息的情况下,企业和员工,都会涉及什么税费?还是不涉及税费?我问了两个方面,请老师都回答回答清楚吧,谢谢
某公司3年前支付了一笔材料款5万元,对方供应商至今未开具发票给某公司,应付账款挂账3年了,巳确认无法收回发票。某公司如何平账,税务上如何处理
你好,麻烦问问无人机飞播牧草种籽开票需要缴税嘛
你好,无人机飞播牧草种子需要缴税嘛
某公司只生产、销售一种产品,原定的年目标利润为1,120,000元,在此目标下,销售单价为30元,年销售数量为90,000件,固定成本为500,000元,单位变动成本为12元。假定该公司将年目标利润定为1500,000元,从单个因素来看,影响目标利润的几个基本因素应该做怎样的调整?在Excel中建立分析模型,利用单变量求解工具进行分析。
某公司打算投资一个项目,该项目预计可以带来的现金流量为:第1年至第4年年末的现金流量都是300万元,第5年至第8年年末的现金流量都是500万元。假定年利率为7%。(P/A,7%,3)=2.6243;(P/A,7%,4)=3.3872;(P/A,7%,8)=5.9713。该项目现金流量在第1年年初的现值是多少万元?
甲公司2x18年发生营业收入为1000万元,营业成本为680万元,销售费用为30万元,管理费用为50万元,财务费用为19万元,投资收益为40万元,资产减值损失为70万元(损失)公允价值变动损益为80万元,营业外收入为25万元,营业外支出为15万元。要求:计算该企业2x18年度的利润总额。
公司一般纳税人,所有支出都走的公帐并取得相应专票。但收入一少部分走了公帐,这样下去,进项会选大余销项,库存账面大,每次进货账户余额都不足,老师这个怎么弄啊?
全年的基本工资收入500000元,郑某全年负担的三险一金为39600元郑某与他的妻子翠花7年前(结婚前)分别贷款购买了人生中的第一套住房夫妻双方商定选择翠花购买的住房作为首套住房贷款利息支出扣除郑某的儿子小石头2018年4月20日出生,女儿小苗苗2021年春节出生夫妻双方商定子女教育支出由郑某扣除郑某与妻子均为独生子女,郑某的父亲年满60岁母亲年满56岁郑某的父母均有退休工资,不需要郑某支付赡养费,由于郑某的岳父母在农村生活,郑某每月给岳父汇款2000郑某参加了2022年税务师考试,购买了某一会计网校的课程共支出3000元,通过努力于2023年3月拿到税务师证书,并获得某一会计网校颁发的全国状元奖金5000元6月从持有3个月的某上市公司股票分得股息1500元,从未上市某投资公司分得股息2000元9月份在境内出版图书取得一次性稿酬95000元12月份取得年度一次性奖金350000元储蓄存款利息2000元保险赔偿5000元省政府颁发的科技创新奖金120000元(假设郑先生取得全年一次性奖金选择不并入当年综合所得计算纳税)请计算郑某2023年应纳的个人所得税。
某公司成立一个基金,分10年投资,每年投入40000元,假设基金收益率为12%。(F/A,12%,10)=17.5487;(F/A,12%,6)=8.1152;(P/F,12%,4)=0.6355;若40000元是从第5年开始,每年年末投入,连续投资六年,问该项投资的终值总额是多少?
请问中级技工证书可以抵扣个税吗
我两个问题问的对象不一祥,你的回答感觉都是复制粘贴,要这样嘛?能不能认真回答
同学你好,我这是一个字一个字打出来的,针对我的回答,你还有什么地方不清楚,麻烦你随时提问,谢谢了。
那请看你的回答,我问得是公司
同学你好,不好意思,我看错了,公司A涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。公司B购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。
好,这样子我就看懂了呀!那我想请问卖出车辆的A公司,既然涉及增值税,请问他是多少税率,怎么开票呢?其他税种到也好理解,就是这个增值税不明白的
同学你好,如果A公司没有抵扣过增值税,一般纳税人,可以开13%税率的发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,小规模纳税人,开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,如果A公司是一般纳税人,这辆车抵扣过增值税了,就只能开13%税率的增值税发票了。
A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,那就是只能开13%的普通发票,是这个意思?
同学你好,不是的,是A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,可以开13%的普通发票,也可以开13%的专用发票。
哦哦,我理解错了吧,你打的增值税发票,这包括专票和普票,我却只理解为普票了,对吗?
同学你好,是的,对的。我说的是增值税发票,即包括普通发票,也包括专用发票。
好的,明白明白。那我延伸问一下,A公司和B公司的交易中,A是一般纳税人,抵扣过增值税,所以他可以开13%的专票或者普票。若是B买回去用了一段时间后决定卖出,卖给C公司呢?B也是一般纳税人,但是他每月抵扣过进项,因为B买来的时候只有二手车发票,这是不能抵扣的,我这个延伸思路,对不对呀???
同学你好,你的思路是对的,如果B再卖给C公司,就可以开13%的增值税发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税。
好的,明白明白,非常感谢你的耐心回答,这个思路都很清晰了,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。