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老师,已经开发票的货物发生退回了,销售方和购买方的账怎么处理?

2022-05-14 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-14 13:53

销售方 借库存商品 贷主营业务成本 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷银行存款

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快账用户7005 追问 2022-05-14 13:54

老师,购买方的账务怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-05-14 13:56

购买方的话 借银行存款 贷原材料 应交税费应交增值税

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快账用户7005 追问 2022-05-14 13:58

老师,购买方发票已经抵扣了,该怎么办?

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齐红老师 解答 2022-05-14 13:59

进项转出即可的,学员

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快账用户7005 追问 2022-05-14 14:00

老师具体的分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-05-14 14:02

借银行存款 贷原材料 应交税费应交增值税(进项税额转出)

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销售方 借库存商品 贷主营业务成本 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-05-14
开红字信息表 进项转出 销售方开负数发票 借银行存款贷库存商品,进项转出
2020-09-15
你好,购买方做购进退回处理,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后给到销售方申请开具负数发票 
2021-03-18
购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票,发票不用退回去的。
2022-07-26
你好,红冲你的销售额,红冲收入,红冲结转的成本。
2022-08-12
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