1,你在购买车的价格是多少?
6、2019年2月,某深水油气田开采50万吨原油,当月销售30万吨,每吨不含增值税售价5000元,加热、修井用了2万吨。已知原油的资源税税率为10%,计算该油气田当月应缴纳的资源税。 7、某运输公司拥有载货汽车30辆(货车整备质量全部为10吨);乘人大客车20辆,小客车10辆。计算该公司应纳车船税。(载货汽车每吨年税额80元,乘人大客车每辆车年税额800元,小客车每辆车年税额700元)
青岛市海洋运输公司2018年1月拥有载重8吨的汽车10辆,载重5吨的汽车5辆,大客车8辆,中型客车4辆,小轿车3辆;机动船舶2艘,其中净吨位10000吨的机动船一艘,净吨位5000吨的机动船一艘。8月份新购进大客车2辆,净吨位1000吨的机动船2艘,净吨位450吨的非机动船2搜,当月取得有关部门核发的登记证并投入使用。根据有关规定,当地车船税年税额为:载重汽车每吨96元,大客车每辆600元,中型客车每辆480元,小轿车每辆420元;船舶净吨位201吨~2000吨,每吨4元,2001吨~10000吨,每吨5元。要求:(1)计算该公司8月份外够车辆、船舶当年应缴纳的车船税。(2)计算该公司所拥有的车辆本年应缴纳的车船税。(3)计算该公司所拥有的船舶本年应缴纳的车船税。
青岛市海洋运输公司2018年1月拥有载重8吨的汽车10辆,载重5吨的汽车5辆,大客车8辆,中型客车4辆,小轿车3辆;机动船舶2艘,其中净吨位10000吨的机动船一艘,净吨位5000吨的机动船一艘。8月份新购进大客车2辆,净吨位1000吨的机动船2艘,净吨位450吨的非机动船2搜,当月取得有关部门核发的登记证并投入使用。根据有关规定,当地车船税年税额为:载重汽车每吨96元,大客车每辆600元,中型客车每辆480元,小轿车每辆420元;船舶净吨位201吨~2000吨,每吨4元,2001吨~10000吨,每吨5元。要求:(1)计算该公司8月份外够车辆、船舶当年应缴纳的车船税。(2)计算该公司所拥有的车辆本年应缴纳的车船税。(3)计算该公司所拥有的船舶本年应缴纳的车船税。
青岛市海洋运输公司2018年1月拥有载重8吨的汽车10辆,载重5吨的汽车5辆,大客车8辆,中型客车4辆,小轿车3辆;机动船舶2艘,其中净吨位10000吨的机动船一艘,净吨位5000吨的机动船一艘。8月份新购进大客车2辆,净吨位1000吨的机动船2艘,净吨位450吨的非机动船2搜,当月取得有关部门核发的登记证并投入使用。根据有关规定,当地车船税年税额为:载重汽车每吨96元,大客车每辆600元,中型客车每辆480元,小轿车每辆420元;船舶净吨位201吨~2000吨,每吨4元,2001吨~10000吨,每吨5元。要求:(1)计算该公司8月份外够车辆、船舶当年应缴纳的车船税。(2)计算该公司所拥有的车辆本年应缴纳的车船税。(3)计算该公司所拥有的船舶本年应缴纳的车船税。
5.纳税人采取分期收款方式销售应税消费品,其消费税纳税义务发生时间为( )。 A.收到第一笔货款的当天 B.收到最后一笔货款的当天 C.发出商品的当天 D.合同约定的收款日期当天 7.下列项目中,不作为城建税计税依据的是( )。 A.纳税人偷税少缴的增值税 B.纳税人被查补的消费税 C.纳税人欠缴的消费税 D.减免的增值税 10.某单位购买一辆本田轿车,取得的机动车销售统一发票注明的不含税金额100000元、税额13000元,价税合计113000元。其应纳车辆购置税为( )元。 A.10000 B.11300 C.5000 D.5650 28.某企业2021年5月购入货车1 辆,整备质量为10吨,当月办理完车辆登记手续,当地货车车船税适用税率为每吨60元。该车辆2021年度应缴纳车船税为( )。 A.600元 B.350元 C.400元 D.250元 老师,请问一下上面几道单选题怎么选?
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊