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4月份交了280的金税盘的技术维护费,但是4月份不用交增值税,那是不是,目前4月份账上只做一个借:管理费用 贷:银行存款。等到哪个月用这个280抵减的时候再做借:应交税费-应交增值税-减免税金 贷:管理费用,然后再再在抵减这个月在增值税报表上填报?

2022-05-13 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 16:54

你好  是的 说的对着呢

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快账用户1318 追问 2022-05-13 16:54

那所以说,4月份这个增值税报表上也不体现这个抵减的金额。就是4月份该怎么报,还跟以前一样

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:56

是的   不需要体现的    是的  和之前一样就行

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你好  是的 说的对着呢
2022-05-13
你好,是的,你的描述完全正确
2021-05-10
你一月份需要交增值税的话可以
2021-12-30
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
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