你好,这个不能在未开票收入里面冲销。
老师你好 有个问题问下 我们销售一批货物给客户 他们给我们开了一张销售补差的发票 款直接在我们货款里扣 请问 我怎么做账
老师您好:我们是一家开自卸车的一级经销商,现在开了一个4S售后,比如有很多淋水桶,自动篷布,这些是对方不给我们开发票,我们的销售给客户,也不给客户开发票,这种帐走呢?谢谢
老师好,我们公司销售货物,有很多人不要票,但是我们都做了未开票销售。现在有一个单位找我们开票给他,只是不给钱给我们,请问这一笔我们可以在未开票销售中冲吗?谢谢!
老师,我们是外贸公司,也有内销,我们一个客户,销售商品给他们是按套销售的,4个/套,但开发票时他们要求单位开只,我们供应商开给我们的单位是套,这样我们怎样做账呢?
老师好!我们是供应商厂家,销售货物给代理商,现在代理商销售给客户,客户需要发票,我们可以直接给客户开票吗?我们发票有额度,比如销售了1000万,但是需要开票的代理商很少,我们开给客户可以吗?
我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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你好老师,公司是做生鲜批发的一般纳税人,想问下外购的冷冻货(鱼牛羊肉卷丸子等),我对外销售按哪个税率算呢?还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
甲酒厂生产药酒,出厂销售给中间商的价格是2500元(不含税)1箱,直接零售给消费者的价格为3000元(不含税)1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒,其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
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老师,这个钱,他们不给我们。但是我们未开票里面是收了钱的,没有开票。不能对冲一下吗?
原则上肯定是不能对冲都不是一个业务。
不对冲的话,我们开了票又收不到钱,可不是要交增值税吗?
对冲的也就是你们的应收账款,增值税该交还是交
老师,意思是我们收了A公司的钱没有开票给A,但是我们正常是做未开票销售。现在B公司找我们开票给B,但是收不到B的钱。请问我们可以销售货物给A, 开票给B吗?
那不行啊,你应该销售给谁就应该给谁开票啊。
老师,这样做,有什么影响吗?
查到的话,认为你是虚开发票,开发票为啥不要钱对吧
老师,虚开发票有什么后果吗?
违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
老师,那还是不冲了。真实的业务,我开出发票了,对方几年都没有付清货款,未付的一点钱预计也收不回来了,这个时候怎么账务处理呢?谢谢!
无法收回到时候回的话,到时候你就记录到营业外之处。
老师,这个收不回来的记了营业外支出,是没有发票的,在次年所得税汇算清缴时需要调增吗?
对,汇算清缴的时候需要纳税调整