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老师你好!我公司最近一直也没营业都是零申报。但最近想把公司名下的一辆汽车卖给个人。对方把款打入到我公司名下后去办理更户。请问这相关科目如何处理?打进来的款是做收入吗?怎么做?

2022-05-13 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-13 14:38

你好同学,你这样的话,你正常应该是借银行存款贷营业外收入,贷应交税费应交增值税销项税额。

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:38

你这个因为情况比较特殊,所以只能这样做了。

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快账用户8489 追问 2022-05-13 14:39

那我公司还要开票给对方吧?开票金额做营业外收入?

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:42

你好同学,如果它是个人的话,你也可以不给他开票的,直接你做账就可以。

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快账用户8489 追问 2022-05-13 14:43

哦直接做账那我是否可以不做收入继续零申报呢?

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:47

你好,你这种情况的话,你最好做,因为你已经把这个车挂到你们公司名下了。

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快账用户8489 追问 2022-05-13 14:49

那如果不开票,我可以做营业外收入,那税金该怎么算呢?按照销售收入的13%做销项增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:53

你是一般纳税人吗?你只以前认证过进项发票的话,就是按13%个点来计算的。

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快账用户8489 追问 2022-05-13 14:54

如果是小规模纳税人,也没认证过发票就是按照三个点吧?

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:57

您好,您可以按照三个点去开发票的。

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你好同学,你这样的话,你正常应该是借银行存款贷营业外收入,贷应交税费应交增值税销项税额。
2022-05-13
同学,你好  分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-03-07
需要缴增值税 因为你们有收入的 你是一般纳税人的话13%的增值税 附加税12% 印花税万安分之三 所得税看利润 小型微利企业附加税和印花税可以减半 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项 没有成本
2022-06-18
这个保险不能税前扣除调增就可以
2022-05-23
你好,去年的费用你可以做到去年的报表中去,去年的报表还没有做汇算清缴的
2023-04-18
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