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请问计提增值税的分录怎么写?

2022-05-13 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 10:26

你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额的结转吗? 

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快账用户1117 追问 2022-05-13 10:26

对的老师

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齐红老师 解答 2022-05-13 10:28

你好,销项税额大于进项税额的结转  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户1117 追问 2022-05-13 10:29

那附加税的计提呢?

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齐红老师 解答 2022-05-13 10:30

你好 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税

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快账用户1117 追问 2022-05-13 10:33

结转后销项税和进项税的余额是不是零?

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齐红老师 解答 2022-05-13 10:36

你好,是的,是这样的

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快账用户1117 追问 2022-05-13 10:53

这个科目下有余额是怎么处理?

这个科目下有余额是怎么处理?
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齐红老师 解答 2022-05-13 10:53

你好,需要做相应的结转啊 

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快账用户1117 追问 2022-05-13 10:54

怎么结转?

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齐红老师 解答 2022-05-13 10:56

你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户1117 追问 2022-05-13 11:21

现在账上销项与进项差13万多,但是我这个月的增值税只需交253元,因为之前的会计都不结转销项与进项,只是计提应交增值税,现在怎么处理呢?

现在账上销项与进项差13万多,但是我这个月的增值税只需交253元,因为之前的会计都不结转销项与进项,只是计提应交增值税,现在怎么处理呢?
现在账上销项与进项差13万多,但是我这个月的增值税只需交253元,因为之前的会计都不结转销项与进项,只是计提应交增值税,现在怎么处理呢?
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齐红老师 解答 2022-05-13 11:28

你好,因为之前的会计都不结转销项与进项,需要把之前没有结转的,补做结转处理 

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快账用户1117 追问 2022-05-13 11:38

补做结转的话,未交增值税13万多,数额不对啊?

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快账用户1117 追问 2022-05-13 11:40

每个月都按开票系统的数据与增值税服务平台上抵扣的进项来交增值税的,不可能有那么多的未交税额,这个什么原因造成的?

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齐红老师 解答 2022-05-13 11:40

你好,不对的话,就需要逐月用结转的凭证与申报表数据核对,查明差异原因

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你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额的结转吗? 
2022-05-13
您好,您是小规模纳税人吗?
2022-02-14
你好 是一般纳税人吗  
2022-11-28
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-04-16
你好 不用计提 的  个税是发工资时扣  
2021-10-28
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