借:其他应收款 贷:银行存款 他用来还货款吗?
老师:我们老板有A.B.C三家公司,这个月老板用C公司贷款70万,C公司贷出的款30万转入B公司,B公司收到货款又转到老板的个人账户。C公司余下40万又帮A公司还购买的材料款40万元。请问这三家公司怎么做分录
公司发票开出100万,到账后老板转出40万写的是往来款,怎么做账
请问法人往公户转账100万并备注投资款,接着又从公户转出100万给法人,那么法人转入100万到公户时是不是只能做往来款不能做实收资本啊?
老板亲戚从公户上借了100万出去(老板私人卡),现在亲戚的银行贷款下来130万,贷款以“谷物往来”的备注打到我公司公户上,请问还了我100万后,那多出的30万怎么从公户又打给他?
老师 新开公司有一笔设备购入款,因为当时还没有开对公账户,有一笔从个人那里的借款40万,转到了公司法人私户,然后付了设备款40万,后来公司注册好了开了进项票,但这笔付款是从法人私户转出的,不是从对公账户付款,应该怎么做账?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
应该不是,现在问他也不知道是做什么了,收到的款项基本转给他自己了,年底还没有资料充我可以做成分红吗?
可以做成分红的,交个税就可以了
分红分录怎么做,现在还可以补吗?是去年的
结转年终本年利润时: 借:本年利润 贷: 利润分配--未分配利润 合伙企业合伙人年终分红的会计分录 确定分配利润时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 实际分配时: 借:应付利润 贷:银行存款(库存现金) 前面的放到今年一起做了就可以了
都可以今年一起做吗?
可以的呀,不要去调去年的账了