你好 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款
向E单位采购材料,取得的增值税专用发票标明材料价格为70000元,增值税税额为9100元,材料已验收入库。企业上月已按合同规定预付款项60000元,现开出转账支票一张,补付款项19100元。
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为50000元,税款为6500元。货款已通过银行转账支付,材料已验收入库。2.3月8日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为200000元,税款为26000元;同时销货方代垫运杂费3200元,其中,运输费2000元,增值税180。上述款项均已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月15日,上述材料已到达验收入库。4.3月28日,购入一批原材料,材料已到达验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达。月末时,该批货物的结算凭证仍未到达企业,财务部门按照合同估价35000入账。4月13日收到发票,增值税专用发票上注明的材料价款为36000元,税款为4680元。5.6月20日,向乙公司预付货款70000元,采购一批原材料。乙公司于7月10日交付所购原材料,并开来增值税专用发票,材料价款为62000元,税款为8060元。7月12日,公司将应补付的货款60元通过银行转账支付。编制会计分录
【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算。【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料收发按实际成本计价核算。该企业2019年4月有关材料采购业务资料如下:1.5日,从本市购入AⅡ材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计67800元,其中买价60000元,增值税税额7800元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计56500元,其中买价50000元,增值税税额6500元。发生运费700元(含税,取得增值税普通发票),审核后予以支付,但材料尚未运到。71003.11日,上述B0材料运达并验收入库。4.14日,根据购销合同规定,开出转账支票预付C1材料货款70000元。5.20日,收到14日已预付货款的C1材料,并已验收入库。增值税专用发票载明:价款总计70000元,增值税税额9100元。开出转账支票9100元补付款项。6.24日,从外地购入BO材料600千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。7.30日,该企业仍未收到24日已验收入库的外购B0材料的货
20日,企业向E公司采购材料取得的增值税专用发票标明材料价款为70000元,增值税税额为9100材料已验收入库企业上月已按合同预付账款60000元,先开出转账支票,补付材料款项19100元,求列会计分录
某工厂为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算。该企业2020年7月份发生如下经济业务。1从丙企业采购B材料,材料买价共计30000元,增值税税额为3900元,款项其计33900元,用银行本票支付,材料已验收入库。2将上月末已收料但尚来付款的暂估入账的材料作相反会计分录冲回,金额为70000元。3从甲企业则入人材料,买价共计100000元,增值税税额为13000元,甲企业代垫运费500元(准予扣进项税105元)企业签发并承兑一张票面金额118500元、两个月期的商业汇票结算材料款项。材料已验收入库。4按照合同规定,向乙企业预付购料款80000元,已开出转账支票支付。5上月已付款的在途A材料已验收入库,实际成本50000元。6从丁企业采购A材料1000千克,买价为120000元,增值税税额为15600元,货款共135600元,已用托收承付结算方式支付,材料尚未收到。7从丁企业购买的A材料运达,验收入库950千克,短缺50千克,原因待查。8用预付货款方式从乙企业采购的B材料已验收入库,增值税专用发票上列明:材料价款为80000元,增值税税额为10400
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
A公司帮B公司付房租物业开的发票是A公司请问B公司怎么把钱支付给A公司挂往来款的话AB公司费用都无法税前扣除能不能就是A公司转的办公楼又转租给B公司这样子
老师,劳务*劳务费交印花税吗?属于什么合同
老师,经营租赁水电房租交印花税吗?属于租赁合同吗?
老师,经营租赁水电房租交不交印花税?
问下我收到了一堆票,不一定全部要入账吧,我一般都是有付款的时候我就把票附上去。然后现在手上有几十张发票居然还有去年,前年的票。账上查了也不知道付款没
老师您好,汇算清缴前还能补报24年的无票收入吗?一般纳税人,如果补报收入有未勾选认证的进项票怎么认证抵税呢?谢谢老师还能不能抵扣呢
ktv申报文化事业建设费,包房收入得申报文化事业建设费,按摩椅收入需要申报文化事业建设费吗?按摩椅收入科目记入其它业务收入还是营业外收入?
老师,您好!公司账户收到政府发改委发放给财务人员每年向国家统计上报财务数据的服务费(给财务的奖励金)6000元,这钱进了公司账户后期是要发给财务的,请问一下该怎么做账务处理啊?
老师,请问一下开发成本什么时候结转?
那这样的话,借贷方不相等呀
你好 借:原材料 70000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)9100, 贷:预付账款 79100 借:预付账款 19100,贷:银行存款 19100 请问是哪里不相等呢