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老师,我公司建筑业2019年核定征收,因为20年改为查账征收,所以19的项目按核定征收提前完税开了张价税合计3125000的发票,现在红冲后又开了262776.62的发票,报税如何处理

2022-05-11 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 17:45

同学你好 那你的分录是咋做的

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齐红老师 解答 2022-05-11 17:45

同学你好 报税的话是按照蓝字和负数的发票填写 都开的普票就按照红冲之后的金额填写

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快账用户1136 追问 2022-05-11 17:53

不需要考虑19年核定征收和现在查账征收所得税的不同么?

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齐红老师 解答 2022-05-11 18:05

同学你好 这个不用 按照现在的收入做申报就可以

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同学你好 那你的分录是咋做的
2022-05-11
同学,这样填是对的
2023-11-08
你好 借应收账款负数贷主营业务收入,应交税费 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 不影响交所得税
2020-09-22
同学你好 可以 调增就可以了
2021-02-26
你好    你  18年的 可没有发票 ;但是你2019年开始就得有发票的。 必须要有成本发票; 不然你就得补税的 
2021-07-27
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