两处所得需要汇算清缴税款多退少补。
老师请问个体户每不超10万每年不超过100万,这个税需要交多少?
老师,请问一下个税这个是不是每年不超12万,不需要交税吖?两处所得,每个月申报都不超过5000的
申报个税时工资超过五千都不需要预交个税,而年收入额不超过12万免征个税请问这两个优惠都是对应工资吗那???我的理解如下这样的: 1、个税不超五千免征个税的工资,对应~“综合所得的”申报??? 2、不超过12万免征个税对应的是“经营所得”(即个体户个人独资企业合伙企业)申报呢???
老师,每个月申报都不超过5000,怎么会晚交个人所得税呢
老师,农民工的工资一下发几个月的,但是每个月都不超过5000,如果不交个税,要怎么申报
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
两处,第一家5000内每个月,另外一家3500一个月,怎么两家公司都是要交税的嘛
合计到一起。您需要计算用不用交税?
你把收入。还有扣除全填写上,然后系统会自动计算税款。
收入自动计算的吖
你看有没有少记?就是把所有的收入都要体现上。
如果有。如果有没记的收入,可以手动填写。
看哪里??两处记在一起??
比如是工资收入及就记在工资里,劳务报酬的记载劳务。 比如是工资收入,记就记在工资里,劳务报酬的记载,劳务报酬里。
A公司2021年收入申报47840全年, B公司181742 选择哪个公司申报都是180.52晚部,这个是怎么算出来的吖?合计两家公司总收入66017.42
。两家公司的收入加到一起。。然后是否补交税款,这样计算。累计收入减,累计扣除乘以税率减去预交税款。
它这个享受免申报啥意思啊
是不是180.52可以不申报,不交税?
,补交税款金额小于400的,不用申报。
补交税款小于400不用申报,可是税局发了短信要申报耶
但是您现在提示了,不用申报,你可以和税务局再确认一下。
享受免申报就是是吧
是的,看你这个提示是享受免申报。
提示不用申报,我要不要点一下,享受免申报这里呢
点也可以,没问题,因为是免申报了。
点了应该这个180.52就不用交了吧
其实这里已经提示您了,免申报您完全不用申报,也不用补交税款。