你好; 你们有三方协议才行的 ; 要有三方协议才可以的; 可以的
老师,我们公司有笔专项资金,是用来付搞绿化的,我记的在建工程,验收后该记什么科目,还有这个专项应付款科目怎么转呢?
以房抵工程款要怎么做账呢,我公司是园林绿化工程公司,甲方付不了那么多工程款出来就拿了一套房子抵部分工程款,但是合同上并没有注明用房子抵工程款的事项,房子也没有过户到公司名下,卖房子的钱全部都转到公司法人私人卡里去了,那这笔款要转回到公司公账上去吗
老师你好!我们公司是建筑公司,做了一笔工程项目,1、现在甲方以我们的做的这个工程项目作为抵押从A银行货了一笔款1000万元,甲方说要把这笔贷款中的500万元转入我公司,再从我公司转到甲方另外一个帐户B银行,这样对我公司好吗?2、我们又是挂靠到乙公司,乙公司与甲公司签订的工程合同,3、如转到我公司怎么设置帐户?设置什么科目?谢谢!
老师,我们是个工程公司,现在工程公司还有一笔尾款我们给甲方说了转到我们的绿化公司,因为工程公司欠绿化公司法人一笔借款,我们以工程公司的款项这样偿还可以吗?如果这样操作以后,绿化公司收到这笔款项怎么做账务处理,都需要什么附带资料?
老师!我们有个消防公司,消防公司欠绿化公司法人一笔借款,我们签了三方协议,以消防公司的应收账款来抵账,最终这个款项回到绿化公司账户,绿化公司还欠消防公司一笔钱,但是账户不能正常走账,我们想把这笔往来处理一下,还有其他办法来处理吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
老师,我们签了三方协议,具体绿化公司收到工程公司这个抵账的这个借款,具体的账务处理应该怎么做呢?
你好; 三方协议 拿着去做 ; 借应付账款- 绿化公司 贷应收账款- 甲方
老师,这个是工程公司账务处理吗?那绿化公司怎么做?
你好 ; 是的。 绿化公司 ; 借 银行存款 贷 应收账款- 工程