你好,比如办公用品的企业管理费用,办公费贷、其他应付款支付, 借其他应付款贷、银行存款 个人需要提供报销单,报销的原始凭证由发票、垫付的证明。
购买雇主责任险,员工受伤,老板垫付医药费,后收到保险公司赔偿的款,会计分录怎么做,原始凭证要哪些
老师,公司报保险的车辆维修,员工垫付了钱,后面保险公司打款到公司,公司又把钱转给员工,请问怎么做分录
如果购买物品的费用由员工先垫付,后面员工报销,公司通过银行账户转给员工,那么该笔凭证需要哪些附件?
员工帮公司买东西垫付后,公账转款给员工,请问怎么做分录,又需要哪些原始凭证?
代账公司把20年的原始凭证丢失了,一些是员工报销的,一些是支付给客户款的,现在要怎么办啊,拿什么东西补原始凭证
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
老师,没有增值税发票,只有手写的单据,可以入账吗?
可以的,只要有实际业务可以,但是不允许抵扣所得税。
那就是在所得税汇算请教的时候,要将这部分数据从管理费用项目里面减掉,然后剩余的管理费用数据填入表格,对吗?
你好这个具体的是什么业务的。
就是上面这个业务,我对您说的这句话的理解“可以的,只要有实际业务可以,但是不允许抵扣所得税。”
你好,汇算清交的收入调增不允许抵扣所得税,具体的在哪里调灯需要看具体的业务,主表里面的管理费用不应该减去这个金额,主表里面的管理费用需要正常填写。
“你好,汇算清交的收入调增“老师,这句话是指的什么收入,我记得我去年没有填写到
刚才打错了,汇算清缴的时候调增
我知道,但是我不懂这句话,请老师教下
汇算清缴不允许抵扣所得税,是因为没有发票,没有发票的不允许税前扣除,这个理解吗?调增是调增的利润,增加你的利润。
这个理解的,嗯嗯,调增的利润就是要把上面说的数据增加进去,利润就多了,就要多缴纳所得税,老师我的理解对吗?
是的是的,是这个意思,是这么理解的。
嗯嗯老师,那公账报销给员工的话,摘要些什么合适呢?
报销办公用品支付报销款。