增值税期末留抵退税 https://www.163.com/dy/article/H33137IO053469RJ.html
老师,我想问一下,没有内销的出口企业,免抵退的政策,是进项税全额退,超出进项部分,也免征增值税,但是征收附加税,对吗
老师,我想问下放弃增量留底情况说明怎么写呢?就是我司是出口退税企业,同时又符合先进制造业留抵退税政策,综合考虑想放弃增量留底,只退出口退税
《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策 实施力度有关征管事项的公告》的解读,这个退税政策,出口免抵退企业是不是不在范围内?
老师,我想问一下,近期出台的小微企业和制造业增值税留抵退税政策和之前的出口企业免抵退政策是一样的吗?
先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业,并一次性退还小微企业存量留抵税额一、加大小微企业增值税期末留抵退税政策力度,将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业(含个体工商户,下同),并一次性退还小微企业存量留抵税额。1.符合条件的小微企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。在2022年12月31日前,退税条件按照《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告2022年第14号,下称14号公告)第三条规定执行。2.符合条件的微型企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额;符合条件的小型企业,可以自2022年5月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。二、适用14号公告政策的纳税人需同时符合以下条件:1.纳税信用等级为A级或者B级;2.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用
老师,请问我这边小规模,买的材料好多都没有发票,就是开个销售单,几十元几百元,不超过500,可以直接拿来做成本吗
收到培训费一千元的,分录要应收账款吗?还是直接主营业务收入呢?借:银行存款1000贷:应收账款1000 借:应收账款1000贷:主营业务收入呢?? 还是借:银行存款1000 贷:主营业务收入呢??
我们公司把钱转账给了临时工,然后临时工去税务局代开发票给我们公司。个人所得税需要我们公司代扣代缴?
公对公支付暖气费,转账写什么用途?分录怎么做?
问下:个体工商户开管理咨询的发票 几个点的税率?
物业公司,由于房子质量问题,给业主免一年的物业费视同销售吗,免得物业费要交增值税和企业所得税吗
问下个体工商户 怎么开票?
我现在收到一批进口货物 我缴纳了进口的增值税和关税 那我改如何做账呢 我缴纳的进口增值税和关税 是借应交税费 关税 应交税费 进项增值税 贷银行存款 但是我进口的货物已经到了 那我是不是要针对这批货物做个业务?
请问老师,我公司是小规模,借给其他公司的借款,利息发票怎么开,开什么名称
老师小规模公司开的3个点和1个点的专票都能进行进项扣除吗?
你好同学,这个是最新的政策
我知道这个政策,就是不明白他俩是一回事吗,我们是对外出口的,也是小微企业,那我们现在退税适用的是最新政策还是原来的免抵退政策
你好同学,以最新政策为准