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老师,小规模纳税人,汇算清缴企业年度纳税申报表A类表填写是根据去年四季度利润表中的本年累计数填写吗?

2022-05-10 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 16:51

对的是的,是这么做的。

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快账用户7155 追问 2022-05-10 23:48

老师,业务招待费税前金额怎么没有办法填写呀?账载金额和纳税调增金额一样

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齐红老师 解答 2022-05-11 00:17

税收金额自动的 你有收入的吗

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齐红老师 解答 2022-05-11 00:17

收入主表填写了吗 保存了

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快账用户7155 追问 2022-05-11 09:23

今天重新登进去可以填写了,业务招待费15700×60%=9420,营业收入349438.44×0.5%=1747.19。账载金额15700,税收金额17419,调增金额13952.81。这样对吧

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齐红老师 解答 2022-05-11 09:27

对的是的,是这么做的。

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快账用户7155 追问 2022-05-11 10:02

老师,申报时需要填写的表单是自己选的吗?去年广宣费3700,表单里面没有A105060这张表,选择后直接在本年支出填上3700就对了吧

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:06

对的是的,自己选择的,强制填写的必须填写,其他的有发生就填写,没有的就不用管。

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:06

可以的,没有超出比例的,不需要调整,但是需要填写。

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快账用户7155 追问 2022-05-11 10:21

就是填完A105060表格就行了,A105000中广宣费调增调减金额都是0不用管了?

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:24

对的是的,是这么做的。

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快账用户7155 追问 2022-05-11 10:37

去年一笔长期待摊装修费用48360,去年已摊销8060,填写A105080表格在长期待摊费用其他项账载金额中资产原值48360,本年摊销额和累计摊销额40300,税收金额和纳税调整怎么填写了?

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:41

这个装修费有发票吗?

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:41

本年摊销的应该是8060, 累计摊销的是从开始到去年12月底的合计

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快账用户7155 追问 2022-05-11 10:46

有发票,发错了,去年共摊销40300,摊销余额为8060

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:49

你好,税收金额填写当年摊销的第二列的调整的金额不用填写。

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快账用户7155 追问 2022-05-11 15:50

老师,职工薪酬调整表,1去年计提2万,实际支付2万,都是本月计提上月发放上月的,今年一月计提和发放的是去年12月的1500,账载金额,实际发生额,税收金额都是填21500吗?还是账载2万,实际和税收21500?

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:51

一月份计提的分录怎么做的?

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快账用户7155 追问 2022-05-11 16:00

是这样做的,

是这样做的,
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齐红老师 解答 2022-05-11 16:04

那你能修改一下嘛,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润,这样你会算青椒可以抵扣其去年的所得税,你这样放到管理费用的话,抵扣的是今年的。

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快账用户7155 追问 2022-05-11 16:11

一季度的都已经报过税了,不好改了吧,汇算清缴不考虑这个12月份的工资可以吗?账载金额,实际发生额,税收金额全部填写去年计提和发放的2万可以吗?

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齐红老师 解答 2022-05-11 16:11

可以的,可以这么做的。

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对的是的,是这么做的。
2022-05-10
是的,根据利润表的本年累计填报
2024-05-09
你好,对的是的,是这么做的。
2022-04-19
对应的就是你的营业收入,成本那些
2022-03-12
你好,汇算清缴就不是一两句话就可以说的清楚的 你可以在学堂找到 汇算清缴的课程,进行系统的学习
2021-05-11
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