咨询
Q

发票跨年,开的红字发票,我的分录这样做可以吗?:1.借:工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷:应付账款  负数;2.借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-某项目-材料

2022-05-10 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 11:10

你好同学,你第二个为什么还要结转成本呢?

头像
快账用户1758 追问 2022-05-10 11:11

因为之前结转了成本,我是想这个也要冲

头像
齐红老师 解答 2022-05-10 11:20

你跨年的话应该是借工程施工贷利润分配未分配利润。

头像
快账用户1758 追问 2022-05-10 11:24

你的意思:借工程施工 贷 利润分配 未分配利润。这一个分录?

头像
齐红老师 解答 2022-05-10 11:28

对的同学,这个利润分配就代表你的主营业务成本了。

头像
快账用户1758 追问 2022-05-10 11:32

就这一个分录,进项税额怎么转出呢,那我是否要用到以前年度损益调整科目呢,若是没有这方面的实操就不要回答了,谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-05-10 11:34

你好同学,您第一个凭证不是已经冲掉了吗?所以我才没有跟你说你应交税费方面的。

头像
齐红老师 解答 2022-05-10 11:34

因为我看了你第一个那样做是对的,所以我才没有跟你说。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学,你第二个为什么还要结转成本呢?
2022-05-10
你好这个可以这么做 可以一般是含税做原材料,你要是单独税额做税金及附加也可以
2021-07-22
你好,倒数两个分录没必要做。
2021-09-03
对的,是的,是这么做的。
2023-03-06
同学你好,这个是对的
2021-09-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×