您好 做账时直接按普票做
不能抵扣的专票,是抵扣勾选,做账的时候进项税额转出,还是不抵扣勾选,做账时按普票做账?
etc普通发票开错,因为是普通发票,所以只能红冲。跨月仍然能在勾选平台系统里面查到。我的正确操作是在勾选平台勾选不认证抵扣吗,账务操作时做进项税转出?还是正常抵扣,再报税时做进项税转出?
福利费专票,操作了不抵扣勾选,做账时直接按普票做,还是正常做,然后进项税额转出
我福利费收到的专票,我是不是可以把这张专票勾选为不抵扣勾选,然后当做普票去入账这张专票,最后也不用进项税额转出了
老师,外购商品发放给职工作为福利,进项税额做转出处理,那么勾选时怎么操作呢?直接做不抵扣勾选吗?
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
那如果勾选了抵扣勾选呢,是不正常做然后进项税额转出
是的 勾选了抵扣勾选正常做然后进项税额转出