你好! 借应收账款11300 贷主营业务收入10000 应交税费…应交增值税(销项税额)1300 借主营业务成本6000 贷库存商品6000
2019年2月15日,甲企业收到乙企业的预付货款75000元。2月25日,甲企业按合同规定向乙企业发出商品,并开出增值税专用发票,注明的货款为160000元,增值税额为20800元。该批商品的实际成本为128000元。3月5日,甲企业收到乙企业支付的剩余价款,金额为105800元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
1.甲公司向乙公司销售商品一批,取得增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税率为13%,款项尚未收到。甲公司应编制会计分录。2.甲公司收到乙公司交来的银行承兑汇票一张,面值139000元,用以偿还其前欠价款。甲公司应编制会计分录.3.甲企业2019年12月10日销售一批商品,增值税发票上注明的价款为10000元,增值税税率为13%,垫付运费1000元,增值税600元,编制会计分录。
12月13日,甲企业向丙企业销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,该笔款项丙企业尚未支付。该批产品成本为6000元。甲企业应编制如下会计分录
12月13日,甲企业向丙企业销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,该笔款项丙企业尚未支付。该批产品成本为6000元。甲企业应编制如下会计分录:
12月13日,甲企业向丙企业销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,该笔款项丙企业尚未支付。该批产品成本为6000元。甲企业应编制如下会计分录:
郭老师在么?有个问题咨询一下
员工社保没在自己公司,餐费不能做自己公司,税务局给拎出来了。这个怎么处理
老师,制造部门里也设置了招待费科目,在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧?
老师,年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?如果冲掉了,现在发工资了,怎么做分录
老师,现在个税还可以申报年终奖吗?24年没有申报?现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年?
老师你好,这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?老师现在的分录怎么做
老师好,小规模纳税人,季报。实收资本增加25万 会计分录咋做?谢谢老师
老师,这里怎么写合适,为使结算顺利进行,请贵单位协调为盼!