1.借预付账款 贷银行存款 2.收到发票时 3.10年
1、请问企业所得税季报表中的资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表中的第7行:(一)500万元以下设备器具一次性扣除 对应的第4列(享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额)应该如何填写? 假设我公司在今年1月份购买10万元的固定资产,到了9月份已经计提折旧1万(假设),那么我公司准备在9月份所得税季报时候享受固定资产一次性扣除的优惠政策,我公司的账面折旧和税收口径折旧一致都是1万,那么在第3列(按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额)填写的是1万,第四列填写的是10万,这样的话第6列(享受加速折旧/摊销优惠金额)就是9万同时也等于第5列(纳税调减金额)的9万,这样是否正确? 2、请问我公司的应收账款10万无法收回,与债务人达成债务重组协议,对方只偿还我2万就可以了,8万元做营业外支出,我方在企业所得税前扣除的凭证除了债务重组协议还需要什么? 3、请问我公司向自然人支付佣金,当月支付的佣金为1万元,低于2万未达到增值税起征点,该自然人可以去税务局代扣发票吗?
25、2019年3月1日,财经学院购入仪器设备1台,通过国库支付W公司设备费10万元,使用年限5年,同时支付给W公司一批材料费1万元。 26、2019年3月1日,学校接受某企业捐赠的一批电子设备价值500万元,支付相关费用20万元。 27、2019年3月1日,财经学院购入专用设备价值60万元,支付货款90%,另10%作为质保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,学校盘点固定资产,盘盈资产价值10万元。查明原因为以前年度取得但漏记,故作为前期差错处理。 29、2019年3月1日,获得当地政府无偿调拨的设备一批,账面价值10万元,相关税费由对方处理。 30、2019年3月1日,向A高校无偿调拨设备一台,账面价值8万元,已计提折旧2万元,期间发生运费0.5万元,由学校承担。 31、2019年3月1日,财务处根据国资处提供清单对设备计提折旧200万元。 老师,以上这些会计分录怎么写啊
1. A公司固定资产的账务处理: (1) 公司对办公大楼进行了大修,总支出400万元,预计修后可以再使用15年,预计净残值率2%,办公大楼原值800万,累计折旧500万,原预计使用40年,已经使用22年。会计按照新的价格重新做了计划,新价值为700万元,按照18年计提折旧。做法是否正确?为什么? (2) 公司11月购入固定资产一台设备价值15万元,该设备什么时候开始做折旧?假设残值率1%,使用10年,用直线法计算,如何做分录? (3) 公司借入100万贷款,为一台设备作大修,年利率6%,借款期限为2年,大修将于1年内完成,该利息如何处理? (4) 公司处理报废设备一台,该设备原值50000元,已经计提折旧40000元,设备处理发生各项费用2000元,以现金支付,处理设备收入8000元,银行收讫。如何做相关账务处理?
(1)4月10日,购进一台需安装的A设备,取得增值税专用发票上注明价款为580万元、税额75.4万元,另发生搬运费2万元、税额0.12万,款项以存款支付。(2)4月安装A设备时,领用原材料一批,价值为18万元,购进时已抵扣进项税2.34万元;计提安装工人的工资10万元。A设备达到预定使用状态。(3)2020年9月30日,公司因生产经营方向调整,决定采用出包方式对B设备进行改良,B设备原值600万,已提折旧450万。当日A设备停止使用,投入改良。(4)2020年12月10日,B设备改良工程完工并验收合格,公司以存款支付工程总价款62.5万元。当日,改良后的设备投入使用。(5)2020年12月16日将一台车床进行更新改造。该车床原值为120万,已提折旧60万。车床原值中包含电机原值为30万,电机已提折旧15万。改造过程中替换了一台旧电机.从仓库领用了一台账面价值为40万元的新电机,用存款支付安装费1万。改造后的车床投入使用。(6)12月30日,北方公司对C设备进行检查时发现其已发生减值,账面价值480万元,预计可收回金额460万元。(7)12月30日,以存款支付车间设备日常维修费6 000元、行政管理部门设备维修费2 000元。(8)12月30日,D设备(账面原值800万,已提折旧690万,已提减值准备5万)因遭受自然灾害发生严重毁损,公司决定进行处置,取得变价收入10万元存入银行,应交增值税1.3万元,保险公司应赔偿30万元,发生清理费用5万元。款项均以银行存款收付,不考虑其他税费。(9)2020年12月31日,盘盈一台小设备,重置价值2万元
公司买了设备,分期付款,4月支付了首款,设备目前还没有到公司,对方说明款项付清以后才能开具专票。 1.那现在怎么入账? 2.什么时候可以享受500万以内固定资产一次性扣除? 3.设备是折旧多久?
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗