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银行收取的对公转账手续费,代发工资费用等各种费用,已经做分录是借财务费用-手续费。现在银行把上一年度截止到3月份的,所有费用,在22年4月开出了增值税专用发票。请问如何做分录?

2022-05-09 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 17:34

你好,你可以借应交税费,应交增值税进项税额,然后跟去年有关的,可以,贷利润分配未分配利润。

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快账用户8954 追问 2022-05-09 17:36

这些费用已经每个月都附了银行扣款回单,做过分录了。借财务费用-手续费,贷银行存款

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快账用户8954 追问 2022-05-09 17:37

现在银行又汇总开出了增值税专用发票

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齐红老师 解答 2022-05-09 17:38

你好,我明白你的意思,所以说我让你把这个发票辅导凭证后面按照我说的来做凭证。

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快账用户8954 追问 2022-05-09 17:44

好的,明白。今年1-3月份的如何处理?

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齐红老师 解答 2022-05-09 17:49

嗯,直接借应交税费,应交增值税进项税额借财务费用负数。

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快账用户8954 追问 2022-05-09 17:52

好的,非常感谢!

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齐红老师 解答 2022-05-09 17:58

祝您生活愉快开心快乐

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你好,你可以借应交税费,应交增值税进项税额,然后跟去年有关的,可以,贷利润分配未分配利润。
2022-05-09
开的普通发票
2022-05-24
您这样处理可以的,可以这样处理。
2023-04-06
你好! 贷:财务费用 负数 进项税部分 借:进项税
2024-03-09
你好,把去年的无票费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录。 汇算清缴的时候,应当做纳税调增处理才是的 
2023-07-09
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