咨询
Q

公司员工在其他公司住宿的电费和在其他公司的餐费可以开发票的吗?账上是挂代收员工杂费,该如何处理

2022-05-09 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 16:16

同学,你好 可以开发票的

头像
快账用户8186 追问 2022-05-09 16:17

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-05-09 16:19

不客气,满意请5星好评,谢谢!

头像
快账用户8186 追问 2022-05-09 16:20

我们公司跟其他公司有业务往来,帮我们加工产品,可以要求把水电费和餐费开到加工费那里抵消我们的预付款的吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-09 16:20

同学,你好 嗯嗯,可以的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 可以开发票的
2022-05-09
你好 ; 这个倒是是你们 代垫了。 公司报销做 你之前做借费用或者成本贷其他应付款-员工; 借 其他应付款-员工;贷银行存款
2022-05-16
您好!可以的。如果没用这个,你可以用应付。
2022-05-11
您好 请问餐费跟住宿费是单位所在地的吗
2022-05-15
你好,做在管理费用科目。
2021-07-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×