同学,你好,计入营业外支出就可以了
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师,我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
老师好,比如:客户公司申请了一笔贷款到他们公户上,然后将钱直接转账到我们公司老板的亲戚个人名下,作为货款,金额就几万元。银行说我们收款方可以不需要开具发票给客户的。请问这样对我们公司,对收款个人,对财务会有哪些影响。
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
公司微信支付宝收款码直接转入了公户,只有银行流水单,怎么做账呢?
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
请问应付职工薪酬有个负数怎么调帐?
个体户查账征收的需要开公户吗,经营者私户可以收款吗,这样开票和收款账户又对不上,经营者私户上可以直接花了?不用分红吧
小规模纳税人出租非住宅,开了百分之5的普票,租金全年25万元,一次性收款,增值税怎么样申报?
老师固定资产处置分录发一下吧