您好 根据开具发票的金额计算缴纳印花税
老师,没有核定印花税种需要交印花税吗?是所有合同都缴纳印花税吗?假如不签订合同是不是就不用交印花税呢?我们生产出口外销合同是我们自己做的没有双方盖章的,客户下单都是没有签合同的,这种情况需要交印花税吗?
老师,我们是小规模纳税人,和客户签订的咨询服务费合同需要缴纳印花税么?如果要,合同是按含税金额签订的,是按含税金额*税率么?税率是多少?按什么税目缴纳印花税?
如果和客户签订的销售合同是没有约定金额的,那我怎么缴纳印花税?
1.印花税,是按合同签订的金额缴纳,还是按不含税收入缴纳? 2.要如何签订合同,才能少交印花税。 3.销售印花税,2023年最新缴纳政策
(9)公司与客户签订的销售合同金额为2640000元,按0.3%缴纳印花税。
怎么开经营租赁*机械费的发票,商品编码是多少
您好!老师,财务软件里的原始发票是怎么上去的?
老师,你好,购买监控 这些 收到发票了也付款了,怎么作分录呢,还有一个现代服务*水土保持编制费 这个怎么作分录呢
建筑企业大概1200万合同,21.22年开票了1000万左右没有办理外经证,现在还有尾款需要开票,需要办理外经证,怎么处理
老师餐费是不超过收入的多少,福利费不超过多少都可以抵扣
关税 组成价格= 应税消费品 和非应税消费品组价
老师,比如现在多出来的保险,超出4416部分,单位不想承担,能在工资表里面扣罚吗?
老师好,24年12月公司支付了一笔贷款中介服务费50000,分录写的,借管理费用 贷银行存款,25年1月收到一笔9000中介公司退费,需要更正24年四季度财务报表 企业所得税报表吗,不更正,25年这笔分录直接写借:银行存款,贷:管理费用借方负数 可以吗
老师发票单价是无限小数可以吗
口腔门诊私人的买的工作服,员工垫付,分录是写借管理费用。贷应付职工薪酬福利费,还是贷其他应付款
那是开具发票的含税金额还是不含税金额,因为我现在听到两种答复,不知道哪个准确,我应该按照哪个来操作
如果合同没有写不含税金额 开具了发票就按照含税缴纳 相当于合同没有写增值税税额 《中华人民共和国印花税法》 第五条印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。
你的意思就是如果合同没有分开写明不含税金额和税额,就只能够统一把税额也交印花税,这样子理解?
是的 合同没有分开写明不含税金额和税额 统一把税额也交印花税