你好,你借法人的钱太多的话,一般税务局对这块儿查的不是特别的严格,嗯,但是你最好也不要让账上挂那么大的树,嗯,你和应收账款冲的话,
请问老师,公司法人有两家公司,平时互相借款,也有往来业务发生,做账时可以用应付货款抵消应收借款吗?这样做账会有风险吗?
如果不是公司股东,也不是法人,年底账上挂150多万借款,报表上也体现出来其他应收款150万,这有风险吗?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师,我公司借法人款(其他应付款)数额太大,有200多万,这怎么平账,可不可以拿应收账款来平账,(应收账款也是和别的公司过账的数额),借法人款太多会不会有风险
老师,公司的应付账款挂的太久了,这个款项可不可以直接由法人支付,平时多数款项都是法人个人付出去的
老师,建筑劳务公司小规模开3%专票,季度要开超过30万。这种情况下小规模纳税人,或者成为一般纳税人,其实交的各种税是一样多的吧?享受不到小规模的优惠了
老师,购入免费产品(猪肉)然后转卖的购入、销售、月底结转的分录咋写呀?
老师我们工地管理人员预支了备用金,后面拿发票来抵备用金,我这个要怎么做账
老师,股权转让协议要怎么填,比如出让方将其认缴的出资额是100万实缴0元,以人民币1万元的价格转让给受让方,这里是填实际收到的1万元还是要填认缴的100万+1万的金额呀
老师,深圳注册的新公司,开通税种核定里面没有个税,审核让提交扣缴税款登记,但是一直提示系统繁忙,都试了三天还是保存不了,是哪里操作错了吗?
老师,劳务派遣公司在计算从业人数的时候,包括被派出的派遣人员吗?
老师就是我们有一笔收入,是通过公账转进来的,我们是必须要给他们开发票吗?不开发票可以吗?对公司有没有什么影响?
公积金每月都需要缴,那到年底需要汇缴吗?汇算清缴
这题解析 30✖️10000 这10000哪来的?
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
前提是你那些应收账款,他们已经就是说后期不会再收到钱了,对吧。
对,是应收账款收不到钱了,所以想拿来冲其他应付款—法人。公司没钱运行,全部借法人款,怎么让其他应付款数字变小
你好,那是可以的,但是你得一点儿一点儿地冲,你不要一次性的冲很大。
借其他应付款,贷应收账款。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐