你好,同学! 这是一个重分类的问题。是因为您们公司应收和预收都是用的一个科目叫应收账款,所以期初或期末对于其中与本科目基本方向相反的余额,要重分类到预收账款里边去。应付和预付账款也是这个原理。
老师 下午好,麻烦帮忙看看除以10000的这个数是怎么出来的?
老师你帮我看下,预付账款-A 应收账款-A 这个矛盾吗?我有点晕 这2个科目都是资产,只是把应收冲预付了
老师,8月15号入职,试用期1个月,麻烦帮看一下这个是怎么算出来的?这个累计应交预交额是怎么来的
麻烦老师帮我看看这个应收预收应付预付这个数是怎么算出来的吗
老师,麻烦你帮我看一下,预付和预收这两个科目数据对不对
待发工资款项 1500 收到账上一个摘要是这个,是什么钱呢,怎么入账额
固定资产入账标准是什么?购买了7000、13000元的商品可以直接入费用吗
计提了信用减值损失,汇算德时候能税前扣除吗
你好,老师 今年的所得税汇算报过了,发现有24年10月份的费用没有入账,能调整吗,还是2025年用这些费用
之前的发票认证了,这个月冲红了,报增值税的时候进项税额转出,会计分录该怎么写
老师,股权转让利润表中是负数,但是未分配利润有18多,这样做股转要交个人所得税和印花税吗
以前年度多计提了农产品进项,今年可以做进项转出吗
收到银行承兑如何签收
你好,请问现金流量表,最后三条个数据,怎么计算得,
房子是法人名字,公司申报房产税,可以按自有房产,每个季度交房产税吗?
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不太明白,老师能说的明细一点吗
为什么从科目余额表里面看不出来
你好,同学! 以应收账款为例,应收账款期末余额为贷方729万,是由应收账款借方余额1056元和贷方余额1785万元共同作用的结果,所以要将借方留在应收账款上,贷方重分类至预收账款上。 这是说明预收大于应收。出现这种情况,是因为公司只用了一个应收账款科目造成的。 如果下边有二级明细,你把科目余额表查询设置为多级,就能看到的。有借方还有贷方