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老师您好,我们是酒店行业未开业,本月厨房购买了1000元天然气,燃气表显示1000元。做账时价税分离进项抵扣了82.57,入原材料了917.43元。月末天然气表余额有945.7元,请问账面怎么调整这个用掉的54.3元,能和气表一致

2022-05-07 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 11:45

你好,你当时做账购入时怎么处理的

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快账用户6771 追问 2022-05-07 11:50

借:原材料917.43 进项税82.57 贷:银行存款1000

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齐红老师 解答 2022-05-07 11:55

你这个要跟945.7调整一致?账上余额是这个?

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快账用户6771 追问 2022-05-07 11:59

账是917.43,气表余额是945.7

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齐红老师 解答 2022-05-07 13:03

因为你有进项税额做抵扣了

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快账用户6771 追问 2022-05-07 13:42

所以这个该怎么调

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齐红老师 解答 2022-05-07 14:09

你要是必须保持一致,就做进项税额转出处理?为什么必须保持一致?

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快账用户6771 追问 2022-05-07 14:12

账实相符,那进项转出了,报税报不报?

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齐红老师 解答 2022-05-07 14:40

这个不叫账实相符,你这样损失了进项税额

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你好,你当时做账购入时怎么处理的
2022-05-07
只要是用于生产经营的,不需要转出
2022-05-07
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