借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:主营业务成本等 贷:预付账款
老师,水电费,物业费,房租等一下支付三个月的,需要每个月摊销吗?摊销用什么分录呢?
老师,你好,请问我们的房租物业费水电费需要按照每个月计提吗?房租是可能一个季度付一次,水电物业费每个月都要付,一般下个月付上个月的,还有的员工的宿舍可能是一年才开一次房租发票的
老师好,我公司要支付一笔5年的房屋租赁,每年支付一次租金,请问这个摊销是按总的5年合计数摊销?还是按每年的租金金额分12月份来摊销?
老师请问下,自来水公司,一次支付一年的原水费,每个月需要怎么摊销入账?
老师,我们公司一次性支付一年的建账服务费3300元,分录怎么写?需要每个月分摊吗?
资产负债表上第三个季度,有些数据不一致,之前会计没有交接,应该是填写错误了,第三季度的资产负债表还可以修改吗?
资产负债表季报应收票据应收账款年初余额不一致,怎么办
我们公司被税务局告知汇算清缴列的成本跟报表成本不一致,当时先报的报表再报汇算清缴,忘了更改报表,应该怎么写情况说明比较容易接受
工程施工单位,辅材没有入库单和出库单,直接买来到项目上使用,不能入“工程施工-材料费”科目吗,那应该入什么科目
电子税务局三方协议批扣标志
收到稳外贸资金分录怎么写
那比如我这个月只有销售产品的成本没有软件的成本那还要分摊吗
一般纳税人软件即征即退不能划分的进项按实际成本分摊成本总和是指销售产品和开发软件的总和吗?是含税还是不含税?还有就是应分摊的进项算出来剩下的就是产品销售应分摊的是吧?
你好,我们公司是个体户查账征收,这个月报个人所得税中的经营所得应纳税金额为48700元,缴纳个人所得税1600元左右,需要专项扣除里投资者那六万吗?还是说按照48700元缴纳个人所得经营所得,投资者无工作工资
库存现金是负数怎么办
我是每个月把自来水从直接成本转到库存商品,再把所有的库存商品结转主营业务成本,每月末库存商品结转后余额为零。这样的话是不是摊销时借方做到直接成本里面。
老师,我们支付的原水费已经开发票给我们了,还能做预付吗?
摊销时借方做到直接成本里面 支付的原水费已经开发票给我们了,还能做预付,发票附摊销的分录后
好的,谢谢老师