同学你好 :(1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元。款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。 借,在建工程100 借,应交税费一应增一进项13 贷,银行存款113 (2)领用原材料10万元,用于安装工 借,在建工程 10 贷,原材料10 (3)应付安装工程人员工资10万元。 借,在建工程10 贷,应付职工薪酬10 (4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。 借,固定资产120 贷,在建工程 120 (5)该机器设备预计使用10年,净残值率5%,采用年限平均法计提折旧 月折旧额=120*(1-5%)/10/12 借,制造费用 贷,累计折旧 ;
作业1:华宇公司发生如下经济业务:(1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。(2)领用原材料10万元,用于安装工程。(3)应付安装工程人员工资10万元。(4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。要求:编制上述有关业务的会计分录。
华宇公司发生如下经济业务:(1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。(2)领用原材料10万元,用于安装工程。(3)应付安装工程人员工资10万元。(4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。折旧。要求:编制上述有关业务的会计分录。
作业1.华宇公司发生如下经济业务:(1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元。款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。(2)领用原材料10万元,用于安装工程。(3)应付安装工程人员工资10万元。(4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。(5)该机器设备预计使用10年,净残值率5%,采用年限平均法计提折旧。要求:编制上述有关业务的会计分录。
(1)丁公司2014年10月20日购买设备一台价款40万元,增值税率13%,用银行存款支付;(2)购买安装设备备用材料5万元,以银行存款支付,直接用于安装;(3)应付设备安装工程人员工资5万元;(4)2014年12月20日,设备安装完毕,经验收后交付使用;(5)该设备预计使用10年,净残值率5%,采用直线法计提折旧;(6)2018年12月10日,丁公司将该设备出售,售价36万元,支付清理费用1000元。该固定资产清理的净损益是()万元。
1、2019年1月10日,公司购入不需要安装的机器一台,取得增值税专用发票注明该机器价款200000元,增值税率13%;发生运费2000元,税率11%;所有款项用银行存款支付,机器已交付车间使用。2、公司于2019年6月5日以银行存款购入一套设备,取得增值税专用发票注明该设备价款为500000元,增值税为65000元;设备需要安装才可使用。公司为此以银行存支付安装调试费20000元,增值税率6%;应付设备本公司安装人员工资80000元,领用本企业库存原材料一批,成本20000元,领用企业产成品50000元。6月30日,设备安装完毕交付车间使用。(1)以银行存款购入设备投入安装:(2)以银行存款支付安装调试费:(3)应付设备安装人员工资:(4)领用原材料:(5)领用产品:(6)设备安装完毕交付车间使用。做会计分录
老师信息采集好了,但申报那里人数是0
老师我添加完人员显示信息已存在,那下步怎样操作
什么情况下发票不能红冲。 已经入账了,或者说是已经勾选了? 或者说是这个月冲红上个月的,就不能冲红了。
老师,请问计提和支付工会经费的会计分录怎么做?
我填写了4个专项扣除,赡养老人扣1500,子女教育有两个,每个2000,总共4000,还有一个住房贷款是1000,为什么合理才给我扣除5000啊,不应该是6500吗
一般纳税人增值税主报表里边期末未缴税额(多缴为负数)这一栏确实是负数,是从上一年过度过来的数据,今年交税会抵减今年需要交的增值税吗
公司向个人借款要还利息,这个利息,需要公司申报个人所得税嘛,个人需要去代开利息发票不
l老师,成本大于收入了,可以吗 申报时提示税务风险
老师好,我单位人员发放工资走劳务派遣,我单位小规模劳务公司给我开专票我能抵扣吗?
老师我单位小规模,我的上游客户需要开专票,可以开吗?税率是1还是3?