你好,这个月申报的时候正常申报,正常交税,然后开红字发票重新开
老师,你好!我4月份开的发票,是普票。纸质发票由于操作失误打印废了,但是税控系统里的发票是正确的,现在已经是5月份,跨月了,应该怎么处理?
5月有2张发票,系统显示正常发票,但是纸质版的发票已写作废,但是系统没有作废到,现在6月已经跨月了,做不了废,这个怎么处理呢
老师您好,7月份的纸质普票开错了正常应该作废,但是开成了负数发票现导致实际收入和税控盘销售额不匹配该怎么办?
老师,我们是成品油行业,10月份已开始使用数电票,但是发现4月份有张纸质发票备注有误,12月份就用税控盘开具了红字纸质专票,现在总局监管出来了,该怎么处理?
老师我们2月份的进项已经抵扣了,但是4月份发现发票错误,对方把2月份的发票作废,4月份要从新开了一张专票,进项税额要怎么处理
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
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那废了的那张纸质发票要在发票上面写作废字样吗?
不需要的,这个是正常的,你需要红冲没法作废了。
好的,谢谢老师
不是客气,工作愉快。