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4月收到了前期1-3月已计提并已缴纳的附加税,现在六税两费减半政策,附加税退了一半回来,本月怎么做分录呢

2022-05-06 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 13:55

借银行存款, 贷应交税费、 借应交税费 借税金及附加负数

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快账用户5669 追问 2022-05-06 14:03

比如我1-3月总共退回来的减半金额是7000,我4月即将要计提的本月税金及附加是3000,那这样税金及附加4月末余额就是贷方4000?

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齐红老师 解答 2022-05-06 14:04

你好,对的是的,月末结转到本年利润没有余额的。

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快账用户5669 追问 2022-05-06 14:28

借:银行存款7000 贷:应交税费7000 借:应交税费7000 贷:税金及附加7000

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齐红老师 解答 2022-05-06 14:29

可以的,可以这么做的。

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