你好; 这个是六税二费减半退回来的; 借银行存款贷营业外收入- 税收补助
老师,今年国家政策,减免减免购销合同印花税,那我这个季度申报印花税,印花税分录怎么做
老师好,减免政策退回多缴的印花税怎么做账
老师好,交了的印花税有政策减免给退回一部分税款,怎么做分录
老师,之前印花税没有享受减半政策,多交了,后面申请退回来的印花税怎么做分录,用什么做附件
老师,之前印花税没有享受减半政策,多交了,后面申请退回来的印花税怎么做分录,用什么做附件
12月份固定资产提多了,1月份怎么做账
#提问#请问老师职工发的福利是每人500元现金,那这个是跟1月份工资一起申报行吗?还是另申报呢?谢谢
老师进项发票通行费有点多我可以用汇总表做做账附件吗
你好老师,请问供应商开具的自产农产品普通发票,鸡蛋免税发票,票面税额是0,这种是可以抵扣进项9%是吗?看税务局抵扣勾选里显示有效抵扣税额是9%的金额,收到这种发票做账分录怎么做?
2月份还可以发年终奖吗
超市交手机费计入什么费用
24年公司净利润200万,但是从公司开业到现在累计的未分配利润还是负数,公司领导决定拿出35万作为奖励发放,这个账该怎么做
老师,请问1月补缴7月到11月社保,养老,申报那个税把7月份到11月养老个人,算进去就可以?
老师,你看我这笔,这是个成本票,结果做成收入了,借:应付账款 贷:主营业务收入了,最后应该是平的,Putin我现在通过分配利润-未分配利润过渡,借:分配利润-未分配利润 贷:应付账款19340,那么最后还是有余额贷方-19340,应该怎么调呢
请问送客户的礼品一万左右的茶 是记什么科目 收到普票
还有增量留底税额
是的,老师
你好 ;那你就做 借银行存款贷应交税费-未交增值税
不做进项税额转出了吗
你好 ; 你到时也可以这样做 :财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税〔2011〕107号)第三条第二项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
老师,那做了进项税额之后,次月又要纳税,进项税额转出怎么做
你好; 月末做结转即可 ; 你把进项税和销项税以及进项税转出月末结转
转到未交增值税吗
是的。 都转到未交增值税去 ;比如 看附件