同学你好 这个要做收入的
外贸企业a公司从b公司购买再卖出给国外c公司,c公司发现质量问题让a公司赔偿,a公司跟b公司协商让b公司赔偿并且同意,然后a公司与b公司签订采购合同10万(赔偿款),钱未付。货发出国外给c公司。请问a公司是否需要计入收入?
外贸a公司向b公司购买了一批产品1(50万),然后a公司卖给了国外c公司,现在国外c公司发现质量问题,全部退回给a公司,退运转进口方式回来产生的各海运费杂费关税还有增值税总共20万.a公司与b公司协商,b公司支付这20万,请问a公司关于收到这20万怎么记账?
a公司向b公司购买了一批货,a收到货后发现这批货有质量问题,需让b公司赔偿一部分钱,双方签一份赔偿说明,a公司将收到的这笔钱不开发票给b,请问a公司怎么记账?
a企业是家外贸企业,与国外客户b签订销售合同,国外客户b汇了一部分货款,后面尾款是b公司的子公司c付款过来,请问a企业收到后是否等同于收齐了b公司所有货款?
b公司与a公司签订代理采购合同让其向外商采购了一批货物,a付款给b后才能获得该批货物的货权,a现在让b把其中一部分货卖给c,然后再从c公司手上买回,这样有税务风险嘛?
亲爱的老师,请问我们单位购进的床单被套等里面放的公司的宣传纸,共2万元增值税专用发票,我可以记在业务宣传费里吗?增值税能抵扣进项税吗?
新公司成立不久,有8个股东,其中一个股东没有认缴股本,新股东来补交这个股本,只转让个名字,这样要交税吗?求答案
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱,不是你给我讲的吗?我想问一下,这个在建工程是哪里来的?9000块钱是怎么算的?
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克老师,这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师,这个不是通过企业网银支付吗?为什么没有银行存款
根据题目算出来的借:应收账款203400,贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税(销项税额)23400那么。借:主营业务成本,贷:库存现金的数额是多少
4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗?
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品2万件,每件商品的标价为10元,不含增值税,由于是成批销售假期,为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
具体分录怎么做呢老师?
同学你好 借应收 贷主营业务收入 这样
但是这个钱不会支付了老师。因为已经是赔偿款、
你收入红冲吗 货物退回来了吗
货物暂时还没退,还没红冲收入。
等货物退的时候红冲 赔偿款你做代收代付的
赔偿款具体代收代付的分录是什么老师?我知道原来那个订单已经确认收入了到时退回来会进行红冲收入。
借银行 贷应付账款供应商 借应收账款客户 贷银行存款 借应付账款 贷应收账款
赔偿款就不用计入收入了是吧老师?
对的 这个按照我上面给你的分录来做
那也就是到时候公司还要支付货款给b公司,并且a还需收c公司货款是么?
对的 是需要收货款的
这个订单是去年10月份的,当时没有确认收入,并且也没有做代收代付,请问现在可以直接在4月份做补录代收代付这笔吗?按照开始老师给的分录。不需通过以前年度损益调整科目走吧?还是说要反结账做到去年12月份较好?
同学你好 是的 直接在今年账套做就可以